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咸宁市社会保险基金结算稽核局2025年部门预算公开

索引号 : 011337127/2025-04550 文       号 :

主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市社会保险基金结算稽核局

名       称: 咸宁市社会保险基金结算稽核局2025年部门预算公开 发布日期: 2025年02月08日

有效性: 有效 发文日期:

咸宁市社会保险基金结算稽核局2025年部门预算公开


目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2025年主要工作任务

第三部分 2025年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

第四部分 2025年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2025年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 主要职责及机构设置

  (一)主要职责

咸宁市社会保险基金结算稽核局主要负责规范和指导全市社会保险统一登记、申报、核定、基金结算、社会保险扩面、社会保险关系管理和参保缴费稽核工作,经办市直社会保险(养老、医疗、事业、工伤、生育)参保登记、申报核定、基金财务结算、社会保险关系管理和参保缴费稽核工作。具体职责是:

1.组织和指导各县市区社会保险基金结算稽核工作;

2.组织全市社会保险目标任务计划的分解工作;参与组织开展全市社会保险目标任务考核制度的制定、修改和考评工作;

3.负责社会保险费记账、对账、分账等基金结算工作,参与编制市直社会保险基金征缴预、决算;

4.承担全市各项社会保险参保和征缴数据信息的采集、统计、统计分析及其管理工作;

5.负责社会保险稽核和扩面工作,建立扩面征缴长效机制;

6.负责社会保险关系管理和个人账户管理等工作;

7.负责社会保险参保登记、申报缴费等社会化管理服务及业务代理工作;

8.完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二)机构设置

咸宁市社会保险基金结算稽核局隶属于人力资源和社会保障局,属参公事业单位8个内设机构:办公室、社会保险登记和关系管理科、社会保险核定科、社会保险稽核科、机关事业单位养老保险科、职业年金科、社会保险基金财务科、灵活就业人员社会保险科

定编15人,实有人员20人,在编13人,以钱养事3人,退休1人,政府购买服务4人,属财政全额预算单位。


第二部分 2025年主要工作任务

2025年,咸宁市社会保险稽核工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神,坚持以人民为中心,认真落实省人社厅、市委市政府决策部署,以落实改革任务为重点,以规范化、信息化、数字化为方向,依法推进扩面征缴,持续加强行风建设,防范化解风险,提升管理服务水平,推动社会保险稽核工作再上新台阶。

一、认真做好社会保险登记扩面征缴工作。

二、深入推进机关事业单位养老保险改革。

三、严格执行降费率政策,大力支持实体经济发展。

四、继续做好养老保险关系转移接续工作。

五、扎实做好社会保险数据清理工作。

六、全面推进建筑业工伤保险专项扩面。

七、加强社会保险信息化建设。

八、深入推进行风建设专项行动。

九、抓常抓实风险防控,保障社会保险基金安全平稳运行。

十、严格落实全面从严治党主体责任,加强干部队伍管理。


第三部分 2025年部门预算表(附后)

(一)部门收支预算总体情况表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二)部门收入预算总表。

(三)部门支出预算总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表(按功能科目到项级)。

(六)一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,可列空表,并进行备注说明。


第四部分 2025年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2025年稽核局部门收入预算总额为358.56万元,比上年增长5.16万元,增长1.46%,其中:一般公共预算财政拨款收入358.56万元;上年结余(转)0万元。增长主要原因:本年人员基本工资增资及职务、职级情况等变化。

2025年稽核局部门支出预算总额为358.56万元,比上年增长5.16万元,增长1.46%,其中:社会保障就业支出311.12万元,卫生健康支出17.56万元住房保障支出29.88增长主要原因:本年人员基本工资增资及职务、职级情况等变化。

稽核局2025年政府性基金预算支出为0

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

稽核局2025年机关运行经费预算27.13万元,其中:办公费1.5万元、印刷费0.52万元、水电费0万元、邮电费1.18万元、差旅费0.8万元、因公出国()费用0万元、维修()0万元、会议费0.05万元、培训费0.05万元、公务接待费0.5万元、工会会费3.50万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.58万元、其他商品和服务支出6.08万元。占预算总额的7.56%

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

稽核局2025年“三公”经费预算0.5万元,占预算总额的0.13%,较上年持平,原因:根据政府一安排,厉行勤俭节约,合理预算因公接待费用,严格控制“三公”经费支出。

因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元,增长0%。增长原因:我单位无因公出国(境)费用。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,增长0%。增长原因:我单位无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%。增长原因:我单位以车改,无需购买车辆。

公务接待费0.5万元,较上年持平,原因:根据政府一安排,厉行勤俭节约,合理预算因公接待费用,严格控制“三公”经费支出

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

稽核局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2025年,我单位政府采购预算0.5万元,其中货物类采购预算0.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。较上年持平持平原因:本年仅需要采购打印复印纸

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至20251231日,本单位保有车辆共有0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车,无其他资产变化。

(六)政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

(七)2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2025年稽核局项目支出27.6万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。


第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表-1




收支总表

部门/单位:咸宁市社会保险基金结算稽核局



单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

358.56

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、文化旅游体育与传媒支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、社会保障和就业支出

311.12

七、上级补助收入

0.00

七、卫生健康支出

17.56

八、附属单位上缴收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

九、其他收入

0.00

九、城乡社区支出

0.00



十、农林水支出

0.00



十一、交通运输支出

0.00



十二、资源勘探工业信息等支出

0.00



十三、商业服务业等支出

0.00



十四、金融支出

0.00



十五、援助其他地区支出

0.00



十六、自然资源海洋气象等支出

0.00



十七、住房保障支出

29.88



十八、粮油物资储备支出

0.00



十九、国有资本经营预算支出

0.00



二十、灾害防治及应急管理支出

0.00



廿一、其他支出

0.00



廿二、债务还本支出

0.00



廿三、债务付息支出

0.00



廿四、债务发行费用支出

0.00





本年收入合计

358.56

本年支出合计

358.56

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

收 入 总 计

358.56

支 出 总 计

358.56





备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。






附表-2



















收入总表

部门/单位:

咸宁市社会保险基金结算稽核局

















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

358.56

358.56

358.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

咸宁市人力资源和社会保障局


358.56

358.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 216004

咸宁市社会保险基金结算稽核局

358.56

358.56

358.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


附表-3








支出总表

部门/单位:

咸宁市社会保险基金结算稽核局






单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级

支出

对附属单位

补助支出


合计

358.56

330.96

27.60




208

社会保障和就业支出

311.12

283.52

27.60




 20801

 人力资源和社会保障管理事务

268.80

241.20

27.60




2080101

行政运行

236.60

236.60

0.00




2080109

社会保险经办机构

32.20

4.60

27.60




 20805

 行政事业单位养老支出

41.96

41.96

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.98

27.98

0.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.99

13.99

0.00




 20899

 其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

0.00




2089999

其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

0.00




210

卫生健康支出

17.56

17.56

0.00




 21011

 行政事业单位医疗

17.56

17.56

0.00




2101101

行政单位医疗

15.29

15.29

0.00




2101103

公务员医疗补助

2.27

2.27

0.00




221

住房保障支出

29.88

29.88

0.00




 22102

 住房改革支出

29.88

29.88

0.00




2210201

住房公积金

24.87

24.87

0.00




2210202

提租补贴

5.00

5.00

0.00









附表-4




财政拨款收支总表

部门/单位:咸宁市社会保险基金结算稽核局



单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

358.56

一、本年支出

358.56

(一)一般公共预算拨款

358.56

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算拨款


(二)公共安全支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)教育支出


二、上年结转


(四)科学技术支出


(一)一般公共预算拨款


(五)文化旅游体育与传媒支出


(二)政府性基金预算拨款


(六)社会保障和就业支出

311.12

(三)国有资本经营预算拨款


(七)卫生健康支出

17.56



(八)节能环保支出




(九)城乡社区支出




(十)农林水支出




(十一)交通运输支出




(十二)资源勘探工业信息等支出




(十三)商业服务业等支出




(十四)金融支出




(十五)援助其他地区支出




(十六)自然资源海洋气象等支出




(十七)住房保障支出

29.88



(十八)粮油物资储备支出




(十九)国有资本经营预算支出




(二十)灾害防治及应急管理支出




(廿一)其他支出




(廿二)债务还本支出




(廿三)债务付息支出




(廿四)债务发行费用支出








二、年终结转结余






收 入 总 计

358.56

支 出 总 计

358.56




附表-5-1







一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

咸宁市社会保险基金结算稽核局





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

358.56

330.96

303.83

27.13

27.60

208

社会保障和就业支出

311.12

283.52

256.39

27.13

27.60

 20801

 人力资源和社会保障管理事务

268.80

241.20

214.08

27.13

27.60

  2080101

  行政运行

236.60

236.60

214.08

22.53

0.00

  2080109

  社会保险经办机构

32.20

4.60

0.00

4.60

27.60

 20805

 行政事业单位养老支出

41.96

41.96

41.96

0.00

0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.98

27.98

27.98

0.00

0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

13.99

13.99

13.99

0.00

0.00

 20899

 其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

0.35

0.00

0.00

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

0.35

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.56

17.56

17.56

0.00

0.00

 21011

 行政事业单位医疗

17.56

17.56

17.56

0.00

0.00

  2101101

  行政单位医疗

15.29

15.29

15.29

0.00

0.00

  2101103

  公务员医疗补助

2.27

2.27

2.27

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.88

29.88

29.88

0.00

0.00

 22102

 住房改革支出

29.88

29.88

29.88

0.00

0.00

  2210201

  住房公积金

24.87

24.87

24.87

0.00

0.00

  2210202

  提租补贴

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00



附表-5-2







一般公共预算支出表(分单位)







单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

358.56

330.96

303.83

27.13

27.60

216

咸宁市人力资源和社会保障局

358.56

330.96

303.83

27.13

27.60

 216004

 咸宁市社会保险基金结算稽核局

358.56

330.96

303.83

27.13

27.60







附表-6





一般公共预算基本支出表

部门/单位:

咸宁市社会保险基金结算稽核局



单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

330.96

303.83

27.13

301

工资福利支出

303.40

303.40

0.00

 30101

 基本工资

56.82

56.82

0.00

 30102

 津贴补贴

40.29

40.29

0.00

 30103

 奖金

101.59

101.59

0.00

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

27.98

27.98

0.00

 30109

 职业年金缴费

13.99

13.99

0.00

 30110

 职工基本医疗保险缴费

14.86

14.86

0.00

 30111

 公务员医疗补助缴费

2.27

2.27

0.00

 30112

 其他社会保障缴费

0.35

0.35

0.00

 30113

 住房公积金

24.87

24.87

0.00

 30199

 其他工资福利支出

20.38

20.38

0.00

302

商品和服务支出

27.13

0.00

27.13

 30201

 办公费

1.50

0.00

1.50

 30202

 印刷费

0.52

0.00

0.52

 30207

 邮电费

1.18

0.00

1.18

 30211

 差旅费

0.80

0.00

0.80

 30215

 会议费

0.05

0.00

0.05

 30216

 培训费

0.05

0.00

0.05

 30217

 公务接待费

0.50

0.00

0.50

 30227

 委托业务费

0.00

0.00

0.00

 30228

 工会经费

3.50

0.00

3.50

 30229

 福利费

4.37

0.00

4.37

 30239

 其他交通费用

8.58

0.00

8.58

 30299

 其他商品和服务支出

6.08

0.00

6.08

303

对个人和家庭的补助

0.43

0.43

0.00

 30307

 医疗费补助

0.43

0.43

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

 31002

 办公设备购置

0.00

0.00

0.00





附表-7






一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

咸宁市社会保险基金结算稽核局




单位:万元

三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50










附表-8





政府性基金预算支出表

部门/单位:

咸宁市社会保险基金结算稽核局



单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出






说明:我单位无此项内容,本表无数据







附表-9












项目支出表

部门/单位:

咸宁市社会保险基金结算稽核局










单位:

万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




27.60

27.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

咸宁市人力资源和社会保障局


27.60

27.60

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

 216004

咸宁市社会保险基金结算稽核局


27.60

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0.00

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  31

  本级支出项目


27.60

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   42120024216T000000103

   社会保险缴费服务

咸宁市社会保险基金结算稽核局

27.60

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0.00

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附件: